本报讯 (记者 窦圆娜 通讯员 张同波 刘英豪)去年以来,我市认真落实中央决策部署和省委工作要求,持续深化审计管理体制改革,不断健全完善党领导审计工作的制度机制,党对审计工作的领导水平和审计监督质效得到全面提升。
健全完善工作管理机制,推动高效规范运转。建立日常运转闭环管理机制,潍坊市委审计委制定印发《日常工作规范高效运转闭环管理机制办法》,聚焦会议办理、文件运转和督查督办三项核心工作,积极构建规范高效的闭环管理机制。2025年,市委审计委召开2次全体会议,并围绕落实审计整改召开1次专题会议。市委审计委领导对16份审计要情、专报作出批示。建立落实述职报告制度,在做好年底述职汇报年度履职情况的基础上,探索建立审计委会议现场述职报告制度。在十三届市委审计委员会第七次会议上,12个县级党委审计委和15个市委审计委成员单位全部进行述职汇报,会议进行审议并提出了下一步改进提升的意见建议,切实增强了县级党委审计委和市委审计委各成员单位的责任意识和工作认识。建立落实述职报告制度,修订完善《县级党委审计委重大事项请示报告实施办法》,进一步规范、细化县级党委审计办重大事项请示报告工作。2025年,市委审计办共接收办理县级党委审计办报送重大事项216件,比往年提升78%。
健全完善贯通协同机制,推动形成监督合力。持续深化“纪巡审”三类监督贯通协同,市委审计办与市纪委联合制定工作协同办理流程办法,进一步规范相关工作协作配合程序;市委审计办与市委巡察办制定深化巡察与审计工作联动协作办法。扎实推进各类监督协作配合,市委审计办、市审计局与市财政局联合印发了《关于建立财会监督与审计监督贯通协调机制的意见》,与市国资委、市财政局等部门联合制定《关于建立市属国有企业审计监督与出资人监管协同联动机制的意见》,积极构建信息互通、线索移交、成果共享的常态化工作机制。全面加强市县上下贯通协同,市委审计办进一步加强对县级审计委办公室的业务指导和工作督促,确保中央决策和省委审计委部署在基层得到不折不扣贯彻落实。
健全完善内审融合制度,推动形成治理效能。强化党对内部审计工作的领导。市委审计办指导全市39家企事业单位成立了党委审计委员会,相关经验做法在全省会议上作典型发言。试点建立国有企业总审计师制度,市委审计委制定印发《潍坊市国有企业总审计师制度试点工作实施方案》和《潍坊市市属国有企业总审计师配备管理办法》,在全市选取5家企业进行试点建立总审计师制度,目前已全部配备到位。常态化举办内部审计职业技能竞赛,2025年的第四届竞赛活动,共吸引各部门单位和部分企业、院校的193名内部审计人员报名参加。通过以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建,激发了全市各级审计机关人员和内部审计人员的学习热情。